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主题分类:行政规范

发文机构:北京市教育委员会

文   号:京教审【2003】4号

信息有效性:有效

生成日期:2003-06-23

发布日期:2008-03-18

索引号:110003/ZK-2003-000019

内容概述:本指南自2003年6月23日起实施。对高等学校预算执行和财务决算内部审计的主要内容、审计实施的一般程序和方法等做了规定。

北京市教育委员会办公室关于印发北京市属市管高等学校预算执行和财务决算内部审计操作指南(试行)的通知

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  京教审办[2003]4号

各市属市管高等学校、各直属单位:

  为了贯彻《北京市教育委员会关于在市属市管高等学校中建立预算执行和财务决算内部审计制度的指导意见》(京教审[2003]3号),加快市属市管高等学校预算执行和财务决算内部审计工作的规范化建设,保证审计质量,充分发挥审计作用,根据有关部门规章和中国内部审计准则,结合实际工作需要,市教委制定了《北京市属市管高等学校预算执行和财务决算内部审计操作指南(试行)》,现予发布实施,请各市属市管高等学校认真组织学习,切实贯彻执行。

  市教委直属单位可结合自身实际,参照执行《北京市属市管高等学校预算执行和财务决算内部审计操作指南(试行)》的基本精神,不断提高有关审计工作水平。

  北京市教育委员会办公室

  二○○三年六月二十三日


审计处04附件-北京市属市管高等学校预算执行和财务决算内部审计操作指南(试行).doc

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审计处04附件-北京市属市管高等学校预算执行和财务决算内部审计操作指南(试行).doc

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